目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。
(二)开展云南重大创新政策制定的前期研究。
(三)开展创新政策执行情况调查与绩效评价。
(四)开展管理创新与开放创新重大问题研究。
(五)为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括:综合办公室、财务中心、科技战略研究室、科技政策研究室、区域合作研究室、科技创新评价研究室、产业发展研究室、科技人才研究室、云南科技创新智库管理办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省科学技术厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)扎实推进“十五五”科技创新规划编制
面向全社会征集科技创新需求,书面征集11个省级部门、9所高校、7个科研院所、33个重点企业、12个开发区、16个州市和17个中央驻滇单位科技创新需求,共收到652条需求及建议。开展云南省“十五五”科技体制改革专题研究及区域创新专题研究,与各专题规划组衔接需求征集与规划重点内容。开展省内外调研,组织召开专题规划研讨会、调研座谈会、战略咨询会、专家论证会、调度会和意见征求会40多场次,研究提出“十五五”时期的总体思路、重点任务和重大工程。配合梳理报送纳入国家“十五五”国民经济和社会发展规划的有关建议及国家“十五五”区域科技创新规划的重点内容,以及纳入云南省“十五五”国民经济和社会发展规划的基本思路、重点任务和重大项目清单。向省级有关部门、16个州(市)、高新区及重点企业、高校院所征集项目清单及意见建议。
(二)高质量完成决策咨询研究工作
围绕战略前沿领域科技创新、深化科技体制改革、区域科技合作、重点产业科技创新、国际科技合作等选题,承担省级决策咨询项目9项,出版专著4部,发表科技论文8篇,形成一批高质量研究成果。围绕财政经费“拨改投”改革、科研类事业单位改革、职务科技成果转化、面向南亚东南亚科技创新等主题,形成一批决策咨询研究成果,向省科技厅领导及各处室报送17篇《科技创新与发展研究》和《科技创新智库调研报告》,为推进全省科技创新工作提供重要决策参考,其中1篇研究报告获厅主要领导肯定性批示。
(三)持续推进科技创新智库建设
加强与中国科技发展战略研究院、上海科学学研究所、长城战略咨询、广东科学院、江苏产业技术研究院等国内知名智库和机构合作,在“十五五”科技创新规划编制等重要研究工作中开展信息交流与资源共享。全年共计39人次参加腾冲科学家论坛——澜湄区域科技人文交流论坛、云南省深化科技体制改革及科技政策体系建设培训、2025智创未来国际论坛等活动。积极开展国际学术交流活动,在昆明组织召开湄公学院新一轮战略规划国别(中国)咨询会,参加在柬埔寨金边举办的2025年湄公论坛。配合中国科学学与科技政策研究会区域创新专业委员会,在澄江举办第九届全国区域创新研讨会。加强与云南省哲学社会科学工作办公室交流合作,积极参加云南重点培育新型智库综合评估工作。加强人才培养,1人晋升正高级专业技术职称、2人晋升中级专业技术职称,1人获得省科技厅青年岗位能手竞赛一等奖。
(四)全力支撑服务省科技厅重点工作
配合开展《云南省科学技术进步条例》和《云南省科学技术普及条例》修订工作,起草进一步深化科技体制改革实施方案落实措施、科技创新领域零基预算改革方案、概念验证中心和中试基地培育等多项政策措施。参与完成2025年全省科技工作会及腾冲科学家论坛系列文稿,配合开展省委科技委和省委科技办会议筹备工作,全年完成各类工作报告、调研报告、研究报告、发言材料等100余份。开展科技发展战略与政策研究专项项目全链条管理支撑服务,编撰2025年度专项咨询报告汇编。支撑厅机关党委(人事处)起草《省科学技术院和直属单位科技管理支撑服务工作方案(试行)》,形成有关工作调研报告。派出1人参加乡村振兴工作,1人参与2026年省政府工作报告撰写,1人参与腾冲科学家论坛专班,1人到厅规划处支撑工作。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:
1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省科学技术发展研究院2025年度收入合计6010457.04元。其中:财政拨款收入5910457.04元,占总收入的98.34%;无上级补助收入;事业收入100000.00元(含教育收费0.00元),占总收入的1.66%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加342298.91元,增长6.04%。其中:财政拨款收入增加273176.60元,增长4.85%,主要原因是财政拨款项目收入增加;事业收入增加70000.00元,增长233.33%,主要原因是本年收到非财政拨款项目收入增加;其他收入减少877.69元,下降100.00%。主要原因是本年未收到其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省科学技术发展研究院2025年度支出合计6066982.71元。其中:基本支出5301723.90元,占总支出的87.39%;项目支出765258.81元,占总支出的12.61%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加102658.73元,增长1.72%。其中:基本支出减少23139.89元,下降0.43%,主要原因是人员变动导致工资、社保缴费、住房公积金及在职人员公用经费减少;项目支出增加125798.62元,增长19.67%,主要原因是本年收到的财政拨款项目和非财政拨款项目收入均增加,故支出相应增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省科学技术发展研究院机构正常运转的日常支出5301723.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4985387.44元,占基本支出的94.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316336.46元,占基本支出的5.97%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省科学技术发展研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出765258.81元。其中:
2024年第四批研发投入提升工程专项资金项目经费568383.01元,主要用于开展2024年科技发展战略与政策研究专项项目工作。
2025年第三批研发投入提升工程专项资金项目经费17173.68元,主要用于2025年科技发展战略与政策研究专项项目工作。
2025年第二批高层次科技人才培养引进专项资金项目经费13495.00元,主要用于开展科技人才队伍建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省科学技术发展研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出5910457.04元,占本年支出合计的97.42%。与上年相比增加273176.60元,增长4.85%,完成年初预算的99.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
6.科学技术(类)支出4548683.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%,完成年初预算的97.31%。主要用于机构运行、项目研究等支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动导致人员工资发放金额小于预算金额;部分项目属跨年执行项目,需结转资金至2026年支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
8.社会保障和就业(类)支出537721.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的115.48%。主要用于退休人员公用经费、事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是财政清算养老保险后增加资金导致决算大于年初预算。
9.卫生健康(类)支出497956.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的101.63%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、大病保险单位缴费支出;造成预决算差异的主要原因是财政清算医疗保险后增加资金导致决算大于年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
19.住房保障(类)支出326096.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的103.26%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是财政清算住房公积金后增加资金导致决算大于年初预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算与上年相同,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为300000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算与上年相同,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年相同,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算与上年相同,上年无此项支出;公务接待费支出决算与上年相同,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),与上年相同,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,与上年相同,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算与上年相同,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为300000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位围绕主责主业,聚焦科技战略与政策研究工作,未发生因公出国(境)费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算与上年相同,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年相同,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算与上年相同,上年无此项支出;公务接待费支出决算与上年相同,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),与上年相同,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,与上年相同,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相同,均无支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省科学技术发展研究院2025年机关运行经费支出0.00元,与上年相同,主要原因是我单位是事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省科学技术发展研究院资产总额1583856.70元,其中,流动资产1110379.59元,固定资产398607.67元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产34800.00元(净值),其他资产40069.44元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少135102.87元,其中固定资产减少79862.16元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
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三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额3973.00元,其中:政府采购货物支出3973.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3973.00元,其中:授予小微企业合同金额3973.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
附件: