目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台的建设,为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。
二是开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。
三是开展科技战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。
四是面向南亚东南亚国家,构建区域性国际技术转移基地、开展教育培训工作,服务“一带一路”。
五是承担省科技厅交办的其他工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置15个内设机构,包括:11个业务部门(科研管理中心、文献中心、查新中心、网管中心、研究中心、评估中心、统计中心、技术转移中心、对外合作与交流中心、创新服务中心、科普中心),4个管理部门(办公室、党办、财务部、后勤服务中心)。 我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省科学技术厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员101人,机关和事业工人3人,经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人,经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人(离休1人,退休87人)。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)文献资源建设。优化科技文献购置目录,保障科研人员基础资源获取。推进科技报告工作,积累云南科技资源、促进成果开放共享。创新公益推广方式,4月与云南扎西干部学院、昭通市科技局签订三方协议,实现“科技信息+科技创新+党建教育”跨界融合。
(二)情报支撑决策。全年印发科技情报产品32期,《关于发挥云南清洁能源优势推动“绿电+算力”产业融合发展有关建议》《推动云南锡资源利用迈向更高水平的对策建议》《国内外无线技术应用发展趋势与思考》等研究成果获得省领导批示12件次,中央协调机构采用5篇,致公党云南省委提案采纳1篇,为全省科技政策制定、产业布局优化提供重要参考。发挥科技情报功能,积极为全省及部分州市“十五五”科技创新规划编制提供支撑。
(三)促进转移转化。构建了基于“竞争情报价值发现+技术经济融合方案提供+产业演进价值实现”的技术转移人才培养体系。截至目前,培养了初级、中级、高级技术经纪(理)人1,407人、184人和22人。引导103名中级技术经纪人完成85项技术转移,实现技术交易额6.2亿元,项目涉及生物医药、高原特色农业、光电子装备制造等多个产业领域。编制形成云南省地方标准《技术转移数字化平台服务规范》(DB53/T 1410-2025),填补我省该领域空白。完成云南省科技成果转化“一件事”信息系统开发,经省政务服务局测试正式投入应用。
(四)支撑管理服务。完成科技管理信息系统18个模块和2个数据接口的开发,为专家随机抽取、负责人网络身份认证、项目经费监管、州市项目管理、科技金融及科研诚信数据共享等应用提供了支撑。高效开发“云科数据”微信小程序并纳入科技彩云南公众号,对科技投入、科技人才、产业基地等各类数据进行展示和动态更新。完成4领域32个方向的科技项目指南编制,推动9个“揭榜挂帅”项目顺利发榜。完成工业领域、国际科技合作、科技安全等评估评审600余项/次。
(五)深化区域合作。依托中国—东盟教育培训中心、中国—东盟创新中心和中国-南亚技术转移中心等平台,成功主办第一期南亚东南亚技术经理人培训班、联合省内6家单位共同启动南亚东南亚技术经理人伙伴计划。成功承办面向南亚东南亚国际技术转移高级研修班,培训国内外国际技术转移人才142人次。充分发挥云南作为澜湄合作前沿省份的引领示范作用,积极筹备澜湄国家科技创新大赛。重新申请认定了国家国际科技合作基地并把原来的“云南国际技术转移中心”更名为“中国-南亚技术转移中心”。
(六)夯实科普基础。举办5期培训班,培训了来自全省16个州市以及缅甸的533名科普工作人员和小学科学教师,有效提升其专业理论知识和实践技能。持续开展“科学家进校园”科普系列活动,有效激发青少年对科学的兴趣,培养创新意识和科学素养。繁荣科普创作,编写的《玩转科普基地》获第三十届中国西部地区科技图书二等奖,《叩开科学之门系列丛书》获三等奖。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省科学技术情报研究院2025年度无政府性基金预算财政项目,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省科学技术情报研究院2025年度收入合计39,415,443.57元。其中:财政拨款收入38,668,142.14元,占总收入的98.10%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入740,688.00元(含教育收费0.00元),占总收入的1.88%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,613.43元,占总收入的0.02%。
与上年相比,收入合计增加7,867,420.09元,增长24.94%。其中:财政拨款收入增加8,134,306.70元,增长26.64%;无上级补助收入;事业收入减少266,720.00元,下降26.48%;无经营收入及附属单位上缴收入;其他收入减少166.61元,下降2.46%。财政拨款收入增长的主要原因是2025年根据工作安排承担的科技计划项目比上年增加,事业收入减少的原因是受科技部委托的工作(项目)比上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省科学技术情报研究院2025年度支出合计39,150,718.46元。其中:基本支出22,855,876.39元,占总支出的58.38%;项目支出16,294,842.07元,占总支出的41.62%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加7,627,229.07元,增长24.20%。其中:基本支出增加1,891,572.34元,增长9.02%;项目支出增加5,735,656.73元,增长54.32%;无上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出。主要原因是2025年根据工作安排承担的科技计划项目比上年增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省科学技术情报研究院机构正常运转的日常支出22,855,876.39元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,612,641.82元,占基本支出的94.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,243,234.57元,占基本支出的5.44%,人均11,954.18元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省科学技术情报研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 16,294,842.07元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
其中,重点研发(工业领域)专项项目经费1,900,000.00元,主要用于支撑2025年度工业高新技术领域科技计划项目全过程管理(含立项评估、执行过程管理、绩效评价及验收等)以及全厅2025年度绩效自评、重点项目执行情况检查、诚信体系建设、科技伦理建设等各项工作;高层次科技人才培养引进专项经费1,775,000.00元,主要用于开展对科普从业人员进行培训,组织实施省级重大科普活动4场,面向全省组织科普人才能力提升培训班5期,院士科普进校园4次。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省科学技术情报研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出38,668,142.14元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比增加8,134,306.70元,增长26.64%,完成年初预算的122.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出32,504,432.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%,完成年初预算的124.57%。主要用于机构运行和按计划承担的科技计划项目、工作任务相关支出;造成预决算差异的主要原因是我院为科技厅二级预算单位,科技计划项目需在科技厅预算计划下达后才能确定并执行,因此与年初预算下达存在时间差,导致决算数高于预算数。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2,401,464.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的120.46%。主要用于离退休人员的公用支出、在职人员的养老保险费支出等;造成预决算差异的主要原因是2025年新进员工新增预算外养老保险费等支出。
9.卫生健康(类)支出2,347,127.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%,完成年初预算的103.74%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出和退休人员公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是2025年新进员工新增医疗保险和公务员医疗补助等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1,415,118.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的105.91%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出;造成预决算差异的原因是2025年新进员工新增住房公积金单位缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,962.71元,决算为39,588.54元,完成年初预算的39.21%;支出决算较上年增加2,197.97元,增长5.88%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车运行维护费支出年初预算为72,762.71元,决算为36,008.54元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.96%,完成年初预算的49.49%;公务接待费支出年初预算为28,200.00元,决算为3,580.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.04%,完成年初预算的12.70%。
因公出国(境)费用支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加790.47元,增长2.24%;公务接待费支出决算较上年增加1,407.50元,增长64.79%;具体是国内接待费支出决算3,580.00元(其中:外事接待费支出决算1,036.00元),较上年增加1,407.50元,增长64.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,962.71元,支出决算为39,588.54元,完成年初预算的39.21%,支出决算较上年增加2,197.97元,增长5.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为72,762.71元,决算为36,008.54元,完成年初预算的49.49%;公务接待费支出年初预算为28,200.00元,决算为3,580.00元,完成年初预算的12.70%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年工作计划调整,部分公务活动调整为线上开展或延期进行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加790.47元,增长2.24%;公务接待费支出决算增加1,407.50元,增长64.79%,具体是国内接待费支出决算3,580.00元(其中:外事接待费支出决算1,036.00元),较上年增加1,407.50元,增长64.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。公务用车增加的原因是根据单位工作安排,调研、差旅活动增加;公务接待费增加的原因是根据工作安排及其他单位来我院调研来函情况,2025年以来我院调研的单位增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通信、外出调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待1批次),接待人次36人(其中:外事接待人次4人)。主要用于接待外单位来我院的调研交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省科学技术情报研究院为公益一类事业单位,2025年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省科学技术情报研究院资产总额28,739,600.57元,其中,流动资产8,884,929.48元,固定资产17,128,467.12元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,672,000.00元,无形资产41,494.51元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,127,834.41元,其中固定资产减少297,867.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产201项,账面原值2,694,222.86元,实现资产处置收入1,098元;出租房屋992.00平方米,账面原值432,689.92元,实现资产使用收入2,206,044.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额8,856,007.82元,其中:政府采购货物支出187,007.82元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,669,000.00元。授予中小企业合同金额3,870,007.82元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
附件: